
老師,預(yù)計(jì)廠房租金可以借管理費(fèi)用廠租,借制造費(fèi)用廠租,借應(yīng)付賬款/預(yù)計(jì)應(yīng)付進(jìn)項(xiàng)稅票款,貸應(yīng)付賬款/廠房公司嗎這樣做可以嗎?
答: 你好進(jìn)項(xiàng)不需要暫估 只暫估其他的就可以。
老師,請問,在5.6.7.8.9月份已經(jīng)計(jì)提了水電費(fèi)。借:管理費(fèi)用 5000 制造費(fèi)用 6000 貸:應(yīng)付賬款-A工業(yè)園但是,10月份才開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,應(yīng)該怎么做呀?
答: 沖銷上面的分錄,然后根據(jù)發(fā)票重新入賬。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)外購電力、動力在支付款項(xiàng)時都是先作暫付款處理,待每月末再作分配,但有一個題目看不懂。如下: 企業(yè)先收到電力公司開來電費(fèi)單據(jù)38000元,但到當(dāng)月末,經(jīng)企業(yè)計(jì)算,應(yīng)付電費(fèi)應(yīng)為38400元,其中車間用電25600元,行政用電12800元,題目中處理:1)借應(yīng)付賬款 38000 貸銀存38000;2)借制造費(fèi)用25600 管理費(fèi)用12800 貸應(yīng)付賬款38400 以上題目中應(yīng)付賬款是不平的,應(yīng)作如何處理?
答: 應(yīng)該是結(jié)算期間不致造成的。這個差額暫不處理,沖下次的電費(fèi)單據(jù)。


TsT&雪 追問
2020-06-11 09:58
郭老師 解答
2020-06-11 10:02
TsT&雪 追問
2020-06-11 10:04
郭老師 解答
2020-06-11 10:07