
上月電費(fèi)計(jì)提,借管理費(fèi)用 7812.29 制造費(fèi)用31249.16,貸應(yīng)付賬款39061.45,本月發(fā)票到了金額51441.72,怎么做分錄
答: 需要編制如下兩筆分錄: 1、借:應(yīng)付賬款 51441.72 貸:管理費(fèi)用、制造費(fèi)用 51441.72 2、借:管理費(fèi)用 、制造費(fèi)用 51441.72 貸:應(yīng)付賬款 51441.72
生活費(fèi),制造費(fèi)用,沒(méi)付款,分錄借管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,對(duì)嗎
答: 應(yīng)該貸記應(yīng)付賬款-xx公司 借方是正確的~
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)外購(gòu)電力、動(dòng)力在支付款項(xiàng)時(shí)都是先作暫付款處理,待每月末再作分配,但有一個(gè)題目看不懂。如下: 企業(yè)先收到電力公司開(kāi)來(lái)電費(fèi)單據(jù)38000元,但到當(dāng)月末,經(jīng)企業(yè)計(jì)算,應(yīng)付電費(fèi)應(yīng)為38400元,其中車間用電25600元,行政用電12800元,題目中處理:1)借應(yīng)付賬款 38000 貸銀存38000;2)借制造費(fèi)用25600 管理費(fèi)用12800 貸應(yīng)付賬款38400 以上題目中應(yīng)付賬款是不平的,應(yīng)作如何處理?
答: 應(yīng)該是結(jié)算期間不致造成的。這個(gè)差額暫不處理,沖下次的電費(fèi)單據(jù)。


追尋夢(mèng)想 追問(wèn)
2017-08-11 14:56
方亮老師 解答
2017-08-11 14:23
方亮老師 解答
2017-08-11 14:41
方亮老師 解答
2017-08-11 14:57