
老師,請問,在5.6.7.8.9月份已經(jīng)計提了水電費。借:管理費用 5000 制造費用 6000 貸:應(yīng)付賬款-A工業(yè)園但是,10月份才開了進項發(fā)票,應(yīng)該怎么做呀?
答: 沖銷上面的分錄,然后根據(jù)發(fā)票重新入賬。
老師,預(yù)計廠房租金可以借管理費用廠租,借制造費用廠租,借應(yīng)付賬款/預(yù)計應(yīng)付進項稅票款,貸應(yīng)付賬款/廠房公司嗎這樣做可以嗎?
答: 你好進項不需要暫估 只暫估其他的就可以。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業(yè)外購電力、動力在支付款項時都是先作暫付款處理,待每月末再作分配,但有一個題目看不懂。如下: 企業(yè)先收到電力公司開來電費單據(jù)38000元,但到當(dāng)月末,經(jīng)企業(yè)計算,應(yīng)付電費應(yīng)為38400元,其中車間用電25600元,行政用電12800元,題目中處理:1)借應(yīng)付賬款 38000 貸銀存38000;2)借制造費用25600 管理費用12800 貸應(yīng)付賬款38400 以上題目中應(yīng)付賬款是不平的,應(yīng)作如何處理?
答: 應(yīng)該是結(jié)算期間不致造成的。這個差額暫不處理,沖下次的電費單據(jù)。
質(zhì)檢的工資屬于管理費用還是制造費用?車間主任的工資是管理費用還是制造費用?我們公司沒要車間,所謂的車間就是倉庫的一角,就是有點小加工,將購進的鋁型材進項穿條和包裝。
老師,問一下攪拌站的保安服務(wù)費怎么做科目?計提時記應(yīng)付應(yīng)付賬款嗎?借管理費用貸應(yīng)付賬款對嗎?還有購買攪拌車配件記,借制造費用貸應(yīng)付賬款嗎?


言午宵燕 追問
2019-11-28 15:53
方亮老師 解答
2019-11-28 15:55