老師,您好,我們收到一張發(fā)票,賦碼:現(xiàn)代服務(wù)*打印費(fèi),稅 問
你好這個是可以的。 答
消耗性生物資產(chǎn)怎么攤銷,主要是收購的牲畜,然后賣 問
平時不用攤銷,賣出時,結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 答
工會經(jīng)費(fèi)的計稅依據(jù)是什么,如果公司員工沒有交工 問
工會經(jīng)費(fèi)的計稅依據(jù)是工資總額 答
營養(yǎng)保健食品在維護(hù)的時候,為什么是選擇不含稅呢? 問
同學(xué),你好 你哪里選擇不含稅,有截圖嗎 答
可以在這個公司發(fā)工資+公積金,申報個稅,但是社保在 問
同學(xué),你好 不建議的 答

老師,問一下攪拌站的保安服務(wù)費(fèi)怎么做科目?計提時記應(yīng)付應(yīng)付賬款嗎?借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款對嗎?還有購買攪拌車配件記,借制造費(fèi)用貸應(yīng)付賬款嗎?
答: 你好 是本單位員工的安保嗎??
如何調(diào)整以前年度多計提的制造費(fèi)用,之前的分錄是: 借:制造費(fèi)用-蒸汽3 制造費(fèi)用-電費(fèi) 2 管理費(fèi)用-電費(fèi) 1 貸:應(yīng)付賬款 4
答: 同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)外購電力、動力在支付款項時都是先作暫付款處理,待每月末再作分配,但有一個題目看不懂。如下: 企業(yè)先收到電力公司開來電費(fèi)單據(jù)38000元,但到當(dāng)月末,經(jīng)企業(yè)計算,應(yīng)付電費(fèi)應(yīng)為38400元,其中車間用電25600元,行政用電12800元,題目中處理:1)借應(yīng)付賬款 38000 貸銀存38000;2)借制造費(fèi)用25600 管理費(fèi)用12800 貸應(yīng)付賬款38400以上題目中應(yīng)付賬款是不平的,應(yīng)作如何處理?
答: 掛差的400元待付出后就平了


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2022-01-21 14:25
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2022-01-21 14:30
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2022-01-21 15:03
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2022-01-21 15:10
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2022-01-21 18:45
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2022-01-21 18:46
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2022-01-21 19:10
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2022-01-21 19:10