
老師好,10月有個分錄做錯了,幫我看看怎么調(diào)整。付款時:借管理費用,貸銀行存款,收到發(fā)票時:借制造費用,貸應付賬款,導致賬面一直有貨款未付,該如何調(diào)賬?
答: 你好,可以這樣做調(diào)整分錄(這個正確的應當計入制造費用,而不是管理費用?) 借;應付賬款,貸;管理費用
老師,問下,六月份前的制造費用,管理費用,在六月份用銀行存款支付,之前都沒有收入,這個賬務(wù)怎么處理?還有報表
答: 你好,借 制造費用 管理費用 貸 銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們公司上個月做了一筆銀行對應的科目掛錯的賬做錯了。這個月直接沖銷上個月的這筆賬,然后重新做一筆準確的賬,這樣做就沖銷了銀行存款一正一負。這個是不是不對的?如下:沖銷:借:管理費用 -1200貸:銀行存款 -1200調(diào)整借:制造費用 1200貸:銀行存款 1200
答: 你好!可以這樣處理的沒有關(guān)系。

