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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-05-26 17:20

你好  不涉及損益類科目直接做分錄就可以了,如果屬于費用  那么就是 借 以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額  貸  應(yīng)付賬款或銀行存款  再  借 利潤分配-未分配利潤  貸 以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好,直接原分錄紅沖然后再重新開藍字發(fā)票做分錄就行了
2020-05-07 10:57:27
預(yù)付10萬時: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 次月辦理轉(zhuǎn)讓相關(guān)手續(xù)完: 借:無形資產(chǎn) 500 貸:預(yù)付賬款 10 貸:其他應(yīng)付款 490 以后每期付款時再沖減其他應(yīng)付款
2018-12-14 22:22:04
你好,費用發(fā)票一般不暫估,除非是房租這類長期需要攤銷的費用,其他一般是收到發(fā)票的時候再確認費用
2018-10-19 14:43:19
借;以前年度損益調(diào)整 18000 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2017-01-11 15:18:14
你好,去年的分錄怎么做的?
2022-04-14 14:26:30
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