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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2020-05-06 17:01

你好 那你18年怎么做分錄的 做費(fèi)用了嗎  你掛其他應(yīng)付款的

順利的奇異果 追問

2020-05-06 17:02

2018年沒有做任何,費(fèi)用發(fā)票一直在個(gè)人手里。今年4月份才拿出來報(bào)銷的

meizi老師 解答

2020-05-06 17:04

你好 那你就補(bǔ)做 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款  借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

順利的奇異果 追問

2020-05-06 17:05

老師您好!在嗎?能看到我的問題嗎

順利的奇異果 追問

2020-05-06 17:07

以前年度報(bào)表不需要做變動(dòng)吧

meizi老師 解答

2020-05-06 17:09

你好 可以改動(dòng)的       但是你結(jié)賬了不想改 你就補(bǔ)做 分錄 看上面分錄來做

順利的奇異果 追問

2020-05-06 17:09

好的謝謝您!

meizi老師 解答

2020-05-06 17:15

沒事的希望能幫到你

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相關(guān)問題討論
你好,直接原分錄紅沖然后再重新開藍(lán)字發(fā)票做分錄就行了
2020-05-07 10:57:27
預(yù)付10萬時(shí): 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 次月辦理轉(zhuǎn)讓相關(guān)手續(xù)完: 借:無形資產(chǎn) 500 貸:預(yù)付賬款 10 貸:其他應(yīng)付款 490 以后每期付款時(shí)再?zèng)_減其他應(yīng)付款
2018-12-14 22:22:04
你好,費(fèi)用發(fā)票一般不暫估,除非是房租這類長期需要攤銷的費(fèi)用,其他一般是收到發(fā)票的時(shí)候再確認(rèn)費(fèi)用
2018-10-19 14:43:19
借;以前年度損益調(diào)整 18000 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2017-01-11 15:18:14
你好,去年的分錄怎么做的?
2022-04-14 14:26:30
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