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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-05-07 10:57

你好,直接原分錄紅沖然后再重新開藍字發(fā)票做分錄就行了

簡而易 追問

2020-05-07 11:00

費用都跨年了,不是應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整

樸老師 解答

2020-05-07 11:06

你這個紅沖了重開這樣做就行,可以不用以前年度損益調(diào)整

簡而易 追問

2020-05-07 11:28

樸老師 解答

2020-05-07 11:36

滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,這個具體的是什么費用的?比如辦公費的 借以前年度損益調(diào)整 貸、其他應(yīng)付款 借利潤分配,未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整。
2022-03-01 10:46:41
你好 不涉及損益類科目直接做分錄就可以了,如果屬于費用 那么就是 借 以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 應(yīng)付賬款或銀行存款 再 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-05-26 17:20:31
你好,收到發(fā)票紅紅沖上個月的費用,在做一筆這個月的按照這個發(fā)票的
2020-05-06 12:04:29
你好,直接原分錄紅沖然后再重新開藍字發(fā)票做分錄就行了
2020-05-07 10:57:27
預(yù)付10萬時: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 次月辦理轉(zhuǎn)讓相關(guān)手續(xù)完: 借:無形資產(chǎn) 500 貸:預(yù)付賬款 10 貸:其他應(yīng)付款 490 以后每期付款時再沖減其他應(yīng)付款
2018-12-14 22:22:04
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