
請假21年的費用發(fā)票,22年怎么操作入賬?21年沒有計提,22年入賬的會計分錄怎么做。
答: 你好,這個具體的是什么費用的?比如辦公費的 借以前年度損益調(diào)整 貸、其他應(yīng)付款 借利潤分配,未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整。
老師,2018年的商品或者費用發(fā)票到現(xiàn)在抵扣入賬會計分錄怎么做呢
答: 你好 不涉及損益類科目直接做分錄就可以了,如果屬于費用 那么就是 借 以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 應(yīng)付賬款或銀行存款 再 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師,請問一下,我公司19年收到一張開錯費用發(fā)票,現(xiàn)在2020年退回重新開具正確發(fā)票。那會計分錄是怎么做
答: 你好,直接原分錄紅沖然后再重新開藍字發(fā)票做分錄就行了


簡而易 追問
2020-05-07 11:00
樸老師 解答
2020-05-07 11:06
簡而易 追問
2020-05-07 11:28
樸老師 解答
2020-05-07 11:36