
老師你好 我9月收到一張進項發(fā)票 已經(jīng)抵扣 10月份不與對方合作 對方做了紅沖 我怎么做賬
答: 你好,取得紅沖進項發(fā)票的時候 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:這個分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額。
老師,當(dāng)月購貨取得的進項發(fā)票不想抵扣也不認(rèn)證,當(dāng)月如何做賬,實際工作中,應(yīng)如何做賬
答: 你好,借庫存商品應(yīng)交稅費,待認(rèn)證貸,銀行存款。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好!2019年已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票,但是19年忘記入賬了,現(xiàn)在該怎么做賬?
答: 你好,你好,補做相應(yīng)分錄就是了 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
老師我想問一下,當(dāng)月收到的進項發(fā)票不抵扣不做賬可以嗎?進項比較多想要交一點稅,是先做成待認(rèn)證好一點還是等認(rèn)證的時候再入賬好一點
老師,18年12月有張進項發(fā)票忘記做賬入庫存了,但是已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要怎么做,是按照正常流程嗎
那個2月份到3月份進項發(fā)票抵扣的為什么在eTax@SH_網(wǎng)上認(rèn)證上 和做賬里的不對稱呢?是不是查的不對啊


飛雪獨橋 追問
2020-05-26 11:28
答疑蘇老師 解答
2020-05-26 11:30