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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-22 17:21

你好,計(jì)提了沒(méi)有發(fā)放是這樣做分錄才是的
借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬

魚(yú)和飛鳥(niǎo)。 追問(wèn)

2020-04-22 17:22

對(duì),然后我寫(xiě)一筆發(fā)放工資,掛到個(gè)人的其他應(yīng)付款上,用后面給他轉(zhuǎn)的錢(qián)來(lái)沖可以不。

鄒老師 解答

2020-04-22 17:28

你好,如果是個(gè)人墊付了工資,今后是可以轉(zhuǎn)賬給對(duì)方?jīng)_銷其他應(yīng)付款掛賬的

魚(yú)和飛鳥(niǎo)。 追問(wèn)

2020-04-22 17:31

不是,應(yīng)該是發(fā)給李明的,但是還沒(méi)有發(fā),我能不能寫(xiě)個(gè)分錄,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款-李明,
因?yàn)楹竺娼o他轉(zhuǎn)錢(qián)了,這樣做合理不。

鄒老師 解答

2020-04-22 17:32

你好,不需要,沒(méi)有發(fā)放就在應(yīng)付職工薪酬期末余額掛賬就是了,而不需要從應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款核算的

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您好 計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
對(duì)的,是的,是這么做的。
2022-10-27 15:44:02
同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2020-11-12 12:46:07
你好,計(jì)提了沒(méi)有發(fā)放是這樣做分錄才是的 借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬
2020-04-22 17:21:58
你們老板娘從公戶取款不是在其他應(yīng)收款掛著的嗎
2019-07-29 10:02:02
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