老師,為他人代買公積金,如:對方每個月往對公戶轉(zhuǎn)一筆錢,然后這筆錢去給他發(fā)工資和繳納公積金,分錄如下 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-工資及公積金 計(jì)提工資 借:其他應(yīng)付款-工資及公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資及公積金 貸:銀行存款 計(jì)提時我不走損益,這樣操作是否合理?
610801988
于2019-10-08 07:28 發(fā)布 ??1141次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
2019-10-08 08:03
這個是不用走損益的,因?yàn)楣緵]有承擔(dān)費(fèi)用,
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您好
計(jì)提工資
借 管理費(fèi)用~工資
貸 應(yīng)付職工薪酬~工資
發(fā)放工資
借 應(yīng)付職工薪酬~工資
貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57

對的,是的,是這么做的。
2022-10-27 15:44:02

同學(xué)你好
1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2020-11-12 12:46:07

你好,計(jì)提了沒有發(fā)放是這樣做分錄才是的
借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬
2020-04-22 17:21:58

你們老板娘從公戶取款不是在其他應(yīng)收款掛著的嗎
2019-07-29 10:02:02
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610801988 追問
2019-10-08 08:40
辜老師 解答
2019-10-08 08:47