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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-04-14 11:59

您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?

~毛毛雨~ 追問

2020-04-14 12:15

一般納稅人

張艷老師 解答

2020-04-14 12:17

一般納稅人的話,附表一上本身就有“未開具發(fā)票”一欄,只要找好對應(yīng)的稅率填寫就是了。

~毛毛雨~ 追問

2020-04-14 12:18

我是這樣子做的,借,應(yīng)收賬款,貸:工程結(jié)算收入,應(yīng)交稅費一待轉(zhuǎn)銷項稅

張艷老師 解答

2020-04-14 12:20

不是的,既然按未開票收入申報的話,貸方就應(yīng)該是應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額

~毛毛雨~ 追問

2020-04-14 12:23

問題是,過段時間要開票

張艷老師 解答

2020-04-14 12:24

是的,過段時間開票屬于補開票的事情,您當期該確認銷項稅額就確認銷項稅額的,因為您已經(jīng)申報增值稅了嘛。

~毛毛雨~ 追問

2020-04-14 14:21

那么等到我開票的時候又怎么辦?

張艷老師 解答

2020-04-14 15:18

開票后,先做一筆之前未開票收入分錄的紅字分錄,然后再重新做一遍正數(shù)分錄就是了。

~毛毛雨~ 追問

2020-04-14 16:12

只做增值稅的紅字分錄,收入不用管吧?

~毛毛雨~ 追問

2020-04-14 16:45

哦,懂了

~毛毛雨~ 追問

2020-04-14 16:45

謝謝老師

張艷老師 解答

2020-04-14 17:22

做紅字分錄是做整體的,不能只做增值稅的分錄。

張艷老師 解答

2020-04-14 17:22

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,能幫到您就是最好了!回復(fù)有點晚了,不好意思。

~毛毛雨~ 追問

2020-04-14 17:34

沒事,謝謝老師

張艷老師 解答

2020-04-14 22:18

祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,能幫到您就是最好了!

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您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
2020-04-14 11:59:31
會計上是可以的,稅法是要即時申報交稅的不影響
2022-06-05 17:26:30
紅沖80萬 在未開票里填寫負數(shù) 這樣稅盤會鎖死 然后去稅局找專管員填寫轉(zhuǎn)辦單到窗口找工作人員給你處理。
2018-12-25 11:15:44
正常填寫就可以,只是那個做賬不是收入
2019-06-05 08:40:13
現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報表開票時無票收入填寫負數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
2019-09-18 08:32:28
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