
老師,提前確認(rèn)收入并在當(dāng)月申報(bào)了增值稅,過(guò)了幾個(gè)月才開發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí),附表一填收入時(shí)該如何填
答: 那么你可以在附表一中把收入填寫為“未實(shí)現(xiàn)收入”,然后等發(fā)票之后,重新申報(bào)增值稅,在附表一中把該月的收入金額填上即可。
之前收款的時(shí)候確認(rèn)收入,申報(bào)的時(shí)候在未開具發(fā)票那里填寫了收入和稅金,并交納了稅款,這個(gè)月我的發(fā)票才申請(qǐng)并開具(增值稅專用發(fā)票),在申報(bào)的時(shí)候怎么填寫這個(gè)表
答: 您好,申報(bào)的時(shí)候,發(fā)票正常填寫,在未開票收入的地方填寫負(fù)數(shù)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,當(dāng)月開具了增值稅發(fā)票能否不確認(rèn)收入?如果能,利潤(rùn)表和增值稅申報(bào)表如何填寫?
答: 會(huì)計(jì)上是可以的,稅法是要即時(shí)申報(bào)交稅的不影響

