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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-04-09 13:53

你好  這個(gè)0.1計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就可以了。

   小寶。 追問

2020-04-09 13:57

老師  是申報(bào)表上是  376.6     如果我做賬   借  應(yīng)交稅費(fèi)  …應(yīng)交增值稅     376.6  貸  營(yíng)業(yè)外收入 …減免稅款   376.6    但是我賬上才有376.5   我做376.6負(fù)數(shù)0.1啊

   小寶。 追問

2020-04-09 13:58

我想問的是這個(gè)負(fù)數(shù)怎么辦   應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅  現(xiàn)在負(fù)者0.1

答疑蘇老師 解答

2020-04-09 13:59

你好 那就是 借 營(yíng)業(yè)外支出  貸 應(yīng)交稅費(fèi) 0.1  用營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整就可以了。

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你好 這個(gè)0.1計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就可以了。
2020-04-09 13:53:38
您好!是的。在減免附表中填就可以了。
2016-12-29 10:25:20
當(dāng)時(shí)你們抵扣那個(gè)280元的時(shí)候憑證怎么做的呢?這樣要聯(lián)合那個(gè)一起更改的
2019-05-17 12:13:14
不可以,不能直接借應(yīng)交稅費(fèi)和貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額,必須要先處理去年的管理費(fèi)用,將其借方金額抵扣到應(yīng)交稅費(fèi)上,期末余額在一定范圍內(nèi)也可取消,但要注意抵扣的金額不能大于期初余額。
2023-03-10 16:46:02
你好! 等申報(bào)交納時(shí),少交這部分增值稅就可以了
2019-05-13 13:20:31
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