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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-02 11:54

你好不一致可以的。

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不用填寫的,因?yàn)樵谏陥?bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)你已填寫在免抵退應(yīng)退稅額這一欄里了。收到的話就沖減應(yīng)收款就可以了
2018-12-13 09:26:28
借 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅值-出口退稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)了轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅值-進(jìn)項(xiàng)稅額。
2024-01-12 19:35:23
你好, 我的理解,寫在3月份?。ㄉ陥?bào),我們還要等待審核) 如果寫在2月,應(yīng)交增值稅科目余額與申報(bào)表就不一致了!
2019-02-22 06:48:43
你好不一致可以的。
2020-04-02 11:54:25
同學(xué)你好,賬上增值稅余額和稅務(wù)局申報(bào)表的增值稅余額不一致,一般情況下,等把不能退稅的金額結(jié)轉(zhuǎn)處理后,就會(huì)一致了。
2021-06-01 22:22:29
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