公司于19年購買了一塊土地,用于建廠房,計入了無形 問
你好,無形資產(chǎn)當(dāng)月就需要攤銷,借管理覅額用貸累計攤銷 答
老師,今天新注冊的公司,可以直接給人發(fā)放上月勞務(wù) 問
你好,這個不行的。因為企業(yè)都沒有成立。 答
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,還沒發(fā)生銷售收入 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,我也不知道銷售出去收了稅點沒有 問
你看下你其他的客戶銷售單價多少 購入的成本多少 你們怎么計算銷售額 答
我司是軟件企業(yè),前幾年委托研發(fā),發(fā)生了研發(fā)費用,但 問
您好,他是直接做費用化了,你現(xiàn)在要調(diào)這個是做什么用?是要結(jié)到無形資產(chǎn)中嗎? 答

3月份我計提工資分錄做錯了,4月份才發(fā)現(xiàn)!錯誤的分錄如下:計提分錄 借:管理費用—職工薪酬 20000 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 20000 發(fā)放分錄 借:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 其他應(yīng)付款法人 (軟件做賬,計提和發(fā)放做在一個憑證里了)正確的應(yīng)該是 計提分錄 借:管理費用—職工薪酬 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 發(fā)放分錄 借:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 我把計提時工資2000元寫成20000元,請問老師本月我是應(yīng)該全部做紅字分錄沖銷上月憑證嗎?再做一份正確的分錄?
答: 借:管理費用—職工薪酬 紅字18000 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 紅字18000
你好,為什么補提社保費、住房公積金,要這樣做分錄借:應(yīng)付職工薪酬 24754.17 貸:應(yīng)付職工薪酬 24754.17住房公積金未通過應(yīng)付職工薪酬計提,現(xiàn)補提:借:應(yīng)付職工薪酬 18800 貸:應(yīng)付職工薪酬 18800\"
答: 你好 補計提 不是應(yīng)該計提到費用里面嗎 怎么是借貸都是應(yīng)付職工薪酬 誰寫的分錄?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
帶別的公司付的員工工資,已在應(yīng)付職工薪酬計提,怎么做分錄
答: 你好,這個而是不需要計提的 支付做分錄 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款


柏玉蓮 追問
2020-03-30 18:48
樸老師 解答
2020-03-30 18:52