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TKGG
于2020-03-20 12:54 發(fā)布 ??1043次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-03-20 12:54
按月交的 要先計提 次月再交
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老師 印花稅當月不計提 下月直接繳納 成本結(jié)轉(zhuǎn)時就直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是嗎?
答: 按月交的 要先計提 次月再交
您好,去年忘計提的印花稅,今年應該如何補提,借:應交稅費—印花稅貸:本年利潤—未分配利潤,可以這樣做嗎
答: 你好! 借:利潤分配…未分配利潤 貸:應交稅費—印花稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
印花稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
答: 不需要,印花稅應該另行歸入本年國家稅務局的收入,不計入本年利潤。
那這月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤印花稅這部分咋結(jié)轉(zhuǎn)
討論
16年10月的時候計提了印花稅6.7元,11月支付了6.4元,多計提了0.3元,現(xiàn)在我要老調(diào)整多計提的印花稅,分錄這樣可以嗎--借:應交稅費-印花稅0.3;貸:管理費用-印花稅0.3;借-管理費用-印花稅0.3;貸-本年利潤-未分配利潤0.3
補計提去年少預提的印花費需要做以前年度損益調(diào)整嗎?本月印花費已交,月底要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
交的企業(yè)所得稅印花稅,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。借本年利潤貸應交稅費對嗎?
請問月底計提稅費業(yè)務題要放在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤前面還是后面
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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