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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2017-08-17 18:36

您好,可以的,但是最好這樣處理。借;稅金及附加,負(fù)數(shù)0.3元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,負(fù)數(shù)0.3元。借;本年利潤,負(fù)數(shù)0.3元,貸;稅金及附加,負(fù)數(shù)0.3元。

花臉貓 追問

2017-08-17 18:42

但是,老師,這樣調(diào)整之后,本年利潤又多出來啦0.3元

王雁鳴老師 解答

2017-08-17 18:44

您好,是的。

花臉貓 追問

2017-08-17 18:46

那就搞不懂了,怎樣才能把賬做平呢

王雁鳴老師 解答

2017-08-17 18:47

您好,您要哪個賬平呢?上面的分錄,不是已經(jīng)把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅做平了嗎?

花臉貓 追問

2017-08-17 18:50

可是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平啊,資產(chǎn)負(fù)債表比利潤表多0.3元不是嗎

王雁鳴老師 解答

2017-08-17 18:52

您好,怎么可能不平啊。不是啊,稅金及附加上有個負(fù)數(shù)0.3元啊,不平那是因?yàn)槟?.3元,記入了管理費(fèi)用的貸方了,如果您記入管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù),就會平了。

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相關(guān)問題討論
是的。你很棒,就是那樣做的
2023-01-09 14:40:07
您好!不用。這個年底做
2017-05-05 14:54:28
您好,不需要做利潤分配的科目 這個可以年末在做
2020-07-08 11:03:04
同學(xué)您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
2023-04-04 17:00:15
你好,因?yàn)槔麧櫡峙洙D―未分配利潤默認(rèn)貸方余額的
2018-11-22 11:55:44
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