
老師,季末計提所得稅費(fèi)用借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,借:本年利潤貸:所得稅費(fèi)用盈利年末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤中去,借:本年利潤貸:利潤分配-未分配利潤,對嗎?
答: 是的。你很棒,就是那樣做的
老師,您好,補(bǔ)繳了2021年印花稅和企業(yè)所得稅,我做了2筆分錄,1、借:利潤分配-未分配利潤貸:銀行存款,2、做:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅、印花稅貸利泣分配-未分配利潤,對嗎
答: 你好,第一個是支付的印花稅,第二個這個是什么的,這個是紅沖計提的嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我問一下補(bǔ)提以前的印花稅分錄借利潤分配—未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅,借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,這樣結(jié)轉(zhuǎn)出來后凈利潤和利潤分配就不一致了,以后怎么調(diào)整呢
答: 您好,麻煩寫下調(diào)整事項(xiàng)發(fā)生年度和報表年度,這樣能夠給您準(zhǔn)確回復(fù)。是否調(diào)整報表當(dāng)年數(shù)據(jù)

