
老師,你好!8月末有未發(fā)放工資,作計提分錄,分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:其他應(yīng)付款-其他,9月初發(fā)放工資,分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:銀行存款,10月調(diào)整分錄 借:其他應(yīng)付款-其他 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資,這樣做,對不對?
答: 對的,是的,是這么做的。
我司老板欠公司100萬,眼下發(fā)工資能不能這樣做分錄借:應(yīng)付職工薪酬 100 貸:其他應(yīng)付款-XXX老板
答: 如果沒有明細(xì)的做100萬元的工資,稅務(wù)肯定會來稽查,太嚇人了 并且需要報個稅后才能做工資
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司為員工全額承擔(dān)個稅,應(yīng)計入哪個科目?發(fā)放時是否可做分錄:借:應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)) 貸:現(xiàn)金(實發(fā)) 其他應(yīng)付款-個稅
答: 你好,個人承擔(dān)的稅款不能在公司稅前列支。你可以把員工的工資折算成稅前工資.......
請問下老師,我公司沒有工會組織,想加入總部工會,這邊按工資總額2%計提的數(shù)全額上繳總部工會,做分錄的時候貸方做其他應(yīng)付款還是應(yīng)付職工薪酬?
請問收員工工資押金怎么做分錄?借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款-押金那退押金怎么做賬借:其他應(yīng)付款-押金貸:現(xiàn)金那應(yīng)付職工薪酬科目不平
我們公司是人力資源公司代繳社保公積金的,我計提和支付時應(yīng)該怎么做分錄?是走應(yīng)付職工薪酬還是走其他應(yīng)付款?請給我詳細(xì)示范分錄!
老師,我的應(yīng)付職工薪酬要沖減其他應(yīng)付款,是不是分錄是,借應(yīng)付職工薪酬15000借其他應(yīng)付款-15000


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2020-03-03 16:07
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2020-03-03 16:10
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2020-03-03 16:11
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2020-03-03 16:12
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2020-03-03 16:18
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2020-03-03 16:25
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2020-03-03 16:26
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2020-03-03 16:33
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2020-03-03 16:35
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2020-03-03 16:36
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2020-03-03 16:37
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2020-03-03 16:43
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2020-03-03 16:46
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2020-03-03 16:49
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2020-03-03 16:52
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2020-03-03 16:59
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2020-03-03 17:00
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2020-03-03 17:02
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2020-03-03 17:02
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2020-03-04 09:01
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2020-03-04 09:02