
老師,你好!8月末有未發(fā)放工資,作計(jì)提分錄,分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:其他應(yīng)付款-其他,9月初發(fā)放工資,分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:銀行存款,10月調(diào)整分錄 借:其他應(yīng)付款-其他 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資,這樣做,對(duì)不對(duì)?
答: 對(duì)的,是的,是這么做的。
公司就一個(gè)人,每個(gè)月不發(fā)工資,但是賬務(wù)上面都計(jì)提和發(fā)放了,實(shí)際上是假發(fā),不過賬戶。請(qǐng)問下發(fā)放的時(shí)候怎么做分錄,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)付款一某某老板嗎?到年底又要怎么調(diào)呢
答: 你們單位有收入嗎?有的話還錢就可以。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司是人力資源公司代繳社保公積金的,我計(jì)提和支付時(shí)應(yīng)該怎么做分錄?是走應(yīng)付職工薪酬還是走其他應(yīng)付款?請(qǐng)給我詳細(xì)示范分錄!
答: 你還是走應(yīng)付職工薪酬的,你們報(bào)個(gè)稅,你收社保費(fèi)發(fā)票做賬就行了,跟你自己交是一樣的

