
老師,你好!8月末有未發(fā)放工資,作計(jì)提分錄,分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:其他應(yīng)付款-其他,9月初發(fā)放工資,分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:銀行存款,10月調(diào)整分錄 借:其他應(yīng)付款-其他 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資,這樣做,對不對?
答: 對的,是的,是這么做的。
公司就一個(gè)人,每個(gè)月不發(fā)工資,但是賬務(wù)上面都計(jì)提和發(fā)放了,實(shí)際上是假發(fā),不過賬戶。請問下發(fā)放的時(shí)候怎么做分錄,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)付款一某某老板嗎?到年底又要怎么調(diào)呢
答: 你們單位有收入嗎?有的話還錢就可以。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,全部工資(包括老板的)都根據(jù)工資表計(jì)提過。發(fā)工資時(shí)其中老板的工資沒有發(fā)其他員工的都發(fā)了,那做分錄是應(yīng)該將老板的部分繼續(xù)掛在應(yīng)付職工薪酬-工資,還是應(yīng)該轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款。
答: 你好 掛應(yīng)付職工薪酬貸方放著。 記得匯算之前一定發(fā)放
我司老板欠公司100萬,眼下發(fā)工資能不能這樣做分錄借:應(yīng)付職工薪酬 100 貸:其他應(yīng)付款-XXX老板
請問收員工工資押金怎么做分錄?借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款-押金那退押金怎么做賬借:其他應(yīng)付款-押金貸:現(xiàn)金那應(yīng)付職工薪酬科目不平
我們公司是人力資源公司代繳社保公積金的,我計(jì)提和支付時(shí)應(yīng)該怎么做分錄?是走應(yīng)付職工薪酬還是走其他應(yīng)付款?請給我詳細(xì)示范分錄!
老師,我的應(yīng)付職工薪酬要沖減其他應(yīng)付款,是不是分錄是,借應(yīng)付職工薪酬15000借其他應(yīng)付款-15000


芹芹 追問
2019-12-24 10:57
莊老師 解答
2019-12-24 11:16
芹芹 追問
2019-12-24 11:33
莊老師 解答
2019-12-24 11:35