
老師,增值稅附表一 上期申報(bào)未開發(fā)票收入50萬,對應(yīng)的增值稅已繳納,本期開出發(fā)票30萬,改怎么申報(bào)填寫?
答: 未開票收入負(fù)數(shù)紅沖了就可以了
如果是開增值稅專用發(fā)票,那本月的增值稅申報(bào)表附表一開票收入怎么填
答: 你好。是小規(guī)模還是一般納稅人。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在開發(fā)票按13%還是16%開?為什么增值稅附表一沒有16%?如果有開發(fā)票16%如何辦?
答: 您好,同學(xué),目前需要按照13%稅率開具,如果要開具16%稅率的發(fā)票需要去稅務(wù)大廳開通權(quán)限。


淡然 追問
2020-02-20 14:19
樸老師 解答
2020-02-20 14:19
淡然 追問
2020-02-20 14:20
樸老師 解答
2020-02-20 14:29