
老師請問下 就是申報報表的時候 增值稅附表一就必須在未開具發(fā)票欄填寫嗎? 我可以先不管 后頭補開發(fā)票的時候交增值稅可以嗎?
答: 你好!按規(guī)定符合收入確認(rèn)條件就要申報銷項稅的
您好 我們是酒店業(yè),想請問您如果九月份入賬了,房費十月份才會結(jié)賬,那發(fā)票在十月份開具可以嗎?還有假如十月份我可以開好幾年以前的發(fā)票嗎?那個好幾年以前的發(fā)票是沒有開過發(fā)票的也可以嗎?我是增值稅普票,就是說收入是九月份進(jìn)來的,賬款是十月份結(jié)的,那么十月份是不是可以開具發(fā)票而不算補開發(fā)票?
答: 你好同學(xué)。如果是九月份發(fā)生的服務(wù),可以在九月不開具發(fā)票,但是要確認(rèn)未開票收入,等十月開票后,沖減未開票收入即可。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上月增值稅申報表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開發(fā)票了,增值稅申報表怎么填
答: 現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報表開票時無票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了

