
老師你好,掛往來的扣借款,如何做分錄;沒有計(jì)提工資,是直接放管理費(fèi)用里面
答: 是直接從工資里面扣的 借款,我要如何做分錄, 救解
計(jì)提工資到管理費(fèi)用23930,個稅3.93,社保1784.5,實(shí)際付了22142現(xiàn)金,不平應(yīng)該怎么做分錄?
答: 你好 借管理費(fèi)用-工資23930貸應(yīng)付職工薪酬23930 借應(yīng)付職工薪酬23930 貸銀行存款22142 其他應(yīng)收款-個人社保 1784.5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅3.93
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,上個月計(jì)提工資的時候不小心把12元的個稅也算進(jìn)去了,當(dāng)時分錄是借管理費(fèi)用6326貸應(yīng)付工資6326,但實(shí)際支付的是6314的工資和地稅扣的12元個稅,請問我這個月就針對6314和12元的兩張憑證怎么做分錄呢?謝謝
答: 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款6314 借;應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 貸;銀行存款12
Julian 追問
2020-01-19 16:56
小惑老師 解答
2020-01-19 17:15