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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-05-09 15:39

但是我在上 月計(jì)提的時(shí)候直接做的是借 管理費(fèi)用6326貸應(yīng)付工資6326  并沒有把應(yīng)交稅費(fèi)計(jì)提出來.?

大頭 追問

2016-05-09 15:41

個(gè)稅是不是不能記入管理費(fèi)用的呢?

鄒老師 解答

2016-05-09 15:37

借;應(yīng)付職工薪酬     貸;銀行存款6314
借;應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅     貸;銀行存款12

鄒老師 解答

2016-05-09 15:41

那你補(bǔ)計(jì)提一筆就是了
借;應(yīng)付職工薪酬    貸;應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅12

鄒老師 解答

2016-05-09 15:48

是的,通過應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費(fèi)科目核算

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你好 借管理費(fèi)用-工資23930貸應(yīng)付職工薪酬23930 借應(yīng)付職工薪酬23930 貸銀行存款22142 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 1784.5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅3.93
2019-07-22 16:32:23
你好,不可以全額都計(jì)提費(fèi)用的,因?yàn)橛幸徊糠植荒芸鄢?/div>
2020-01-19 16:51:29
是直接從工資里面扣的 借款,我要如何做分錄, 救解
2016-12-13 08:25:01
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款6314 借;應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸;銀行存款12
2016-05-09 15:37:55
計(jì)提借:管理費(fèi)用(公司部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬 交社保借:應(yīng)付職工薪酬(公司)其他應(yīng)收款(個(gè)人) 貸:銀行存款 發(fā)工資借:應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)) 貸:其他應(yīng)收款(個(gè)人社保) 銀行存款(實(shí)發(fā)) 應(yīng)交稅費(fèi)(個(gè)稅)
2020-05-19 23:15:24
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