
計提工資到管理費用23930,個稅3.93,社保1784.5,實際付了22142現(xiàn)金,不平應(yīng)該怎么做分錄?
答: 你好 借管理費用-工資23930貸應(yīng)付職工薪酬23930 借應(yīng)付職工薪酬23930 貸銀行存款22142 其他應(yīng)收款-個人社保 1784.5 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅3.93
就是我們公司只申報在職里頭公司員工工資薪金申報、并沒有申報掛靠證書人員買全額社保(也沒有他們工資表)、實際繳納社保包含他們掛靠買社保人員(我做分錄還是如下嗎)計提工資(本公司員工工資表)借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付工資 計提社保(我已經(jīng)把掛靠人員全額社保一起并入管理費用-企業(yè)承擔部分社保中可以嗎)借:管理費用-企業(yè)承擔部分社保、貸;應(yīng)付工資 還是有更好方法處理、望解答
答: 你好,不可以全額都計提費用的,因為有一部分不能扣除
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,上個月計提工資的時候不小心把12元的個稅也算進去了,當時分錄是借管理費用6326貸應(yīng)付工資6326,但實際支付的是6314的工資和地稅扣的12元個稅,請問我這個月就針對6314和12元的兩張憑證怎么做分錄呢?謝謝
答: 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款6314 借;應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸;銀行存款12
公司一直沒有發(fā)過工資 只是每月幫交社保 我之前只做計提工資 社保只在管理費用里做社保支出 現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?會計分錄怎么做?謝謝!
老師,計提工資的時候,代扣的社保費也一起計提到管理費用里嗎?比如說:應(yīng)發(fā)工資:32000/代繳社保:2000元 /實發(fā)工資:30000 計提工資時怎么做分錄
2018年的計提工資福利的的時候,科目弄反了,借:管理費用-工資,貸:管理費用-職工福利,在2019年應(yīng)該怎么調(diào)整?具體分錄應(yīng)該 如何填寫?


warm-時光 追問
2019-07-22 16:34
warm-時光 追問
2019-07-22 16:35
meizi老師 解答
2019-07-22 16:47