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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計(jì)師

2020-01-09 10:51

您好,三級科目下的金額,全部轉(zhuǎn)到  “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”    

再結(jié)轉(zhuǎn)到   “應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”

Esther  追問

2020-01-09 11:23

好的,老師,結(jié)轉(zhuǎn)完之后是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 貸方正數(shù)余額,這個(gè)余額就是1月份應(yīng)交的12的增值稅對吧

宸宸老師 解答

2020-01-09 11:24

您好,如果是12月份的賬,那么這個(gè)金額是1月份繳納的12月份的稅

Esther  追問

2020-01-09 11:26

老師,你可以告我下每個(gè)月做完進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅之后,具體結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄應(yīng)該怎么做呢

宸宸老師 解答

2020-01-09 11:27

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

Esther  追問

2020-01-09 11:32

先把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),然后借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,次月繳稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款,這樣理解對嗎

宸宸老師 解答

2020-01-09 11:33

您好,是的,您的理解是對的

Esther  追問

2020-01-09 11:35

老師,我在把之前所有的賬理完之后發(fā)現(xiàn),應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅余額里面多的一個(gè)2017年1月份的稅金,這個(gè)我應(yīng)該怎么辦呢

宸宸老師 解答

2020-01-09 11:39

您好,那您只能查17年的賬了??纯粗笆遣皇怯?jì)提錯(cuò)了

Esther  追問

2020-01-09 11:42

之前應(yīng)該繳納這個(gè)稅金,顯示也已經(jīng)通過銀行繳納,但是銀行賬查不到

Esther  追問

2020-01-09 11:44

以前的增值稅從來沒有計(jì)提過,如果我想要平這個(gè)應(yīng)該怎么平呢

宸宸老師 解答

2020-01-09 11:47

您好,先找一下這筆金額當(dāng)時(shí)做的什么分錄,是不是計(jì)提到費(fèi)用類科目里了

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您好,三級科目下的金額,全部轉(zhuǎn)到 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 再結(jié)轉(zhuǎn)到 “應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”
2020-01-09 10:51:07
您好 請問是否需要繳納增值稅
2019-08-05 10:37:03
你好,增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-06-11 15:56:02
你好 是延期繳納 這個(gè)月認(rèn)證了抵扣是嗎 進(jìn)項(xiàng)100 銷項(xiàng)150 上個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅專出未交增值稅50 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅50 這個(gè)月多認(rèn)證,抵扣上個(gè)月, 進(jìn)項(xiàng)150 銷項(xiàng)100 不需要做賬務(wù)處理 多余的50抵扣上就可以
2022-07-08 07:30:56
老師你看一下
2019-01-15 10:52:58
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