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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-06-24 16:28

在的
具體的什么問題的

微信用戶 追問

2025-06-24 16:29

老師,請問其他應收或其他應付是負數(shù),怎么調(diào)整

郭老師 解答

2025-06-24 16:30

其他應收款和其他應付款是負數(shù),分別表示你們欠別人的和別人欠你的。你看一下是不是正確的。只要是正確的,不用調(diào)整報表,重分類到其他應付款或者其他應收款里面去。

微信用戶 追問

2025-06-24 16:31

老師,我這個軟件沒有重分類功能

郭老師 解答

2025-06-24 16:32

那你申報給稅務局的財務報表重分類。

微信用戶 追問

2025-06-24 16:32

老師,我想手動做一筆調(diào)整行嗎

郭老師 解答

2025-06-24 16:35

可以的,可以調(diào)整的。

微信用戶 追問

2025-06-24 16:37

老師,現(xiàn)在其他應付款是-20000,想調(diào)整過來,這個分錄怎么寫

郭老師 解答

2025-06-24 16:41

不做賬務處理呀,你把它加到其他應收款里面去2000,其他應付款是0。

微信用戶 追問

2025-06-24 16:57

老師,您的意思是報表導出來,然后在其他應收借方里加、其他應付里貸里加是這么處理對嗎?

郭老師 解答

2025-06-24 16:58

是的對的是的對的。

微信用戶 追問

2025-06-25 09:47

老師,單位向同一個人往來款項是不是只能用同一個往來科目,其他應收或是其他應付對嗎

郭老師 解答

2025-06-25 09:51

對的是的,是這么做的

微信用戶 追問

2025-06-25 09:52

老師,怎么判斷是用其他應收還是其他應付?是不是看第一筆往來是個人欠公司還是公司欠個人的款?

郭老師 解答

2025-06-25 09:55

別人欠你的就是其他應收款,你欠別人的其他應付款看第一筆

微信用戶 追問

2025-06-25 09:59

老師,之前是個人欠公司10萬元,我用的是其他應收款,現(xiàn)在公司用欠這個人公司的工程款抵了10萬元,這筆分錄怎么做

郭老師 解答

2025-06-25 10:02

借銀行存款貸其他應付款100,000
借其他應付款貸主營業(yè)務收入應交稅費

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