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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-07 16:35

你好  為什么要調(diào)整 是有留抵的意思嗎

小橙子 追問

2020-01-07 16:46

是啊,需要對進項稅借方余額到一月份做賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)嗎

小橙子 追問

2020-01-07 16:46

留抵

meizi老師 解答

2020-01-07 16:51

你好   只是進項稅嘛  那你做 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅

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相關(guān)問題討論
你好 為什么要調(diào)整 是有留抵的意思嗎
2020-01-07 16:35:59
紅沖你上面分錄然后做這個 借 :應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項
2019-03-11 13:37:30
你好 你已交稅金這個借方558.48 你把它給結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去 。然后應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸方余額是695.21 具體是什么三級明細科目 ; 這樣我好判斷怎么來做分錄
2020-07-31 13:39:16
您好,根據(jù)您的金額,借應(yīng)交稅費未交增值稅2.31貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)2.31
2021-01-14 08:53:33
同學(xué)您好: 進項轉(zhuǎn)出有余額要看具體形成的原因,根據(jù)不同原因進行處理,如果金額很小,也可以簡易處理。 希望我的回答能幫到您,祝學(xué)習(xí)愉快。
2024-08-07 14:22:49
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