老師,上次說的,就是對方給我們開的發(fā)票,有幾張作廢 問
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答
老師您好,發(fā)票開具的金額是43950.04,合同單價能開4 問
能,合同單價能開4395嗎,數(shù)量是10套 答
個體營業(yè)執(zhí)照注銷了,想恢復(fù) 問
你好,這個你要找工商局,正常是恢復(fù)不了。你是因?yàn)槭裁丛蛞謴?fù) 答
老師,算資本成本,算內(nèi)含收益率,都是構(gòu)建流出現(xiàn)=流入 問
你好,是的,就是這樣子理解。 答
公司分立的時候劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)按公允價值入賬,那么折 問
你好,這個沒有發(fā)票的話,是會要求調(diào)整的。 答

8月份的增值稅留底額是4232,9月銷項(xiàng)稅172413.79,進(jìn)項(xiàng)稅額165713.79,抵完后9月份要交增值稅2468。那我9月份只做一筆分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅2468,貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅2468。就可以就了嗎?還需要多做一次筆銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)入嗎?
答: 你好,你平時進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的嗎?平時做的話需要做一步結(jié)轉(zhuǎn)的
8月份的增值稅留底額是4232,9月銷項(xiàng)稅172413.79,進(jìn)項(xiàng)稅額165713.79,抵完后9月份要交增值稅2468。那我9月份只做一筆分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅2468,貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅2468。就可以就了嗎?還需要多做一次筆銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)入嗎?
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對 你做賬銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的話需要做上一筆分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
3月份銷售稅額80000.63,3月份進(jìn)項(xiàng)稅額46272.12,3月份留底稅額329200.70在3月份結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄為借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 80000.63貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 46272.12借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值各-轉(zhuǎn)出未交增值稅 33728.51后面的分錄要怎處理才會平呢
答: 你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 80000.63 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 46272.12 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值各-轉(zhuǎn)出未交增值稅 33728.51 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值各-轉(zhuǎn)出未交增值稅 33728.51 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅33728.51

