8月份的增值稅留底額是4232,9月銷項稅172413.79,進項稅額165713.79,抵完后9月份要交增值稅2468。那我9月份只做一筆分錄:借應(yīng)交稅費~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅2468,貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅2468。就可以就了嗎?還需要多做一次筆銷項進項稅的轉(zhuǎn)入嗎?
粒粒冰棒
于2018-10-15 12:33 發(fā)布 ??566次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2018-10-15 12:50
你好,你平時進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的嗎?平時做的話需要做一步結(jié)轉(zhuǎn)的
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你好,你平時進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的嗎?平時做的話需要做一步結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-10-15 12:50:25

你好,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對
你做賬銷項進項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的話需要做上一筆分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交的
2018-10-15 12:56:24

你好,你寫的分錄前兩筆月末做,年末做都可以,最好月末做,這樣不容易亂,按月整理出來,
最后一筆是月末需要交稅的時候做
2018-11-21 19:38:35

你好
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 80000.63
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 46272.12
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值各-轉(zhuǎn)出未交增值稅 33728.51
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值各-轉(zhuǎn)出未交增值稅 33728.51
貸 應(yīng)交稅費——未交增值稅33728.51
2020-04-09 09:14:10

你好,沒有應(yīng)納稅額是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2017-04-07 16:27:19
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