
如果這個(gè)公司零星費(fèi)用也是通過公司的銀行賬戶先給公司的某個(gè)領(lǐng)導(dǎo),然后再由公司的某個(gè)領(lǐng)導(dǎo)給那個(gè)用錢的人報(bào)銷,怎么寫會(huì)計(jì)分錄?借:其他應(yīng)收款_某個(gè)領(lǐng)導(dǎo) 貸:銀行存款;然后報(bào)銷的單據(jù)來了,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款_某個(gè)領(lǐng)導(dǎo)
答: 你好同學(xué),是可以的,你的分錄是正確的
本月15號(hào)交本月的社保,會(huì)計(jì)分錄怎么做?還需要計(jì)提嗎?還是直接借:管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸:銀行存款?
答: 你好 本月繳納本月的社保 也需要正常計(jì)提!
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)該是借管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款 貸銀行存款,錯(cuò)誤把其他應(yīng)收款記到了貸方,導(dǎo)致管理費(fèi)用的金額也不對(duì)了,連續(xù)三個(gè)月都需要調(diào)整,怎么做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整比較合適?
答: 同學(xué)你好,建議把三個(gè)月錯(cuò)誤的分錄匯總一下,再把正確的分錄和金額匯總好,按原錯(cuò)誤分錄填寫憑證,金額為匯總金額,之后再做正確的分錄。

