
2018年6月付了一筆房租費(fèi)用951149 現(xiàn)押金237787,會(huì)計(jì)分錄 借 管理費(fèi)用951149 其他應(yīng)收款237787 貸 銀行存款 2019年8月 說把951149和237787元的租金押金轉(zhuǎn)為購(gòu)買房產(chǎn)的資產(chǎn) 并收到房產(chǎn)的發(fā)票,請(qǐng)問如何做賬
答: 借:固定資產(chǎn)-辦公樓 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款
公司房租是押二付三,押金是12759,房租是31034,對(duì)方開發(fā)票的時(shí)候開的是其他經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)。做外賬會(huì)計(jì)分錄是借:其他應(yīng)收款12759’管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)31034貸:銀行存款43793對(duì)嗎?老師
答: 分錄是借:其他應(yīng)收款12759’管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)31034貸:銀行存款43793是對(duì)的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問社保費(fèi)需要計(jì)提嗎?社保費(fèi)可以在實(shí)際繳納的時(shí)候直接做下面的會(huì)計(jì)分錄嗎?借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)貸:其他應(yīng)收款-代扣社保費(fèi)用 銀行存款
答: 不需要計(jì)提。在繳納的時(shí)候直接做分錄。你做的分錄不對(duì),應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) ,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)用 貸: 銀行存款


小敏 追問
2020-04-03 09:43
冉老師 解答
2020-04-03 09:48
小敏 追問
2020-04-03 09:53
冉老師 解答
2020-04-03 09:54
小敏 追問
2020-04-03 10:35
冉老師 解答
2020-04-03 10:46