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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-09-01 13:25

管理費(fèi)用3萬多,不用攤銷嗎?

方亮老師 解答

2017-09-01 13:22

分錄是借:其他應(yīng)收款12759’管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)31034貸:銀行存款43793是對(duì)的。

方亮老師 解答

2017-09-01 13:34

不用的。

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計(jì)入營業(yè)外收入 這個(gè)屬于2017年年報(bào)時(shí)多計(jì)提費(fèi)用,有沒有30000元的發(fā)票
2018-04-28 11:29:57
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款
2021-10-08 13:40:52
你好,這個(gè)工資扣除多的放在借:其他應(yīng)收款—住房公積金
2020-04-03 09:36:26
前面借款會(huì)計(jì)分錄是借:其他應(yīng)收款5000,貸銀行存款5000,報(bào)銷時(shí)我借預(yù)付賬款5000,貸其他應(yīng)收款5000,你說這筆分錄需分?jǐn)値讉€(gè)月分錄,分錄借:管理費(fèi)用2000 貸:預(yù)付賬款2000
2016-09-19 11:34:47
同學(xué)你好,建議把三個(gè)月錯(cuò)誤的分錄匯總一下,再把正確的分錄和金額匯總好,按原錯(cuò)誤分錄填寫憑證,金額為匯總金額,之后再做正確的分錄。
2021-06-17 19:03:47
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