
老師:您好!預(yù)付了某公司的清洗線7萬(wàn)塊,由于我司原因用不上,就把設(shè)備直接退回了,但廠家那邊只肯退4萬(wàn)元,剩下的3萬(wàn)元不退還。那會(huì)計(jì)賬上要怎么做?此設(shè)備沒(méi)入系統(tǒng)(沒(méi)有入賬),對(duì)方也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給過(guò)來(lái)。如何編制會(huì)計(jì)分錄,最好有完整的處理方式。
答: 借:營(yíng)業(yè)外支出 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 這個(gè)業(yè)務(wù)是需要對(duì)方公司開(kāi)具發(fā)票給您公司的。
銷售入賬,對(duì)方不需要開(kāi)發(fā)票,問(wèn)會(huì)計(jì)分錄?
答: 您好,借:銀行存款等,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)成本
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
求解,上個(gè)月實(shí)際收入入賬是120元,次月才發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)開(kāi)成200元,怎么做會(huì)計(jì)分錄。還有跨月開(kāi)票只是抬頭錯(cuò)了,這個(gè)月顧客要求從新開(kāi)發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?謝謝
答: 跨月了開(kāi)紅字發(fā)票就好 開(kāi)錯(cuò)的是要重開(kāi) 紅沖原來(lái)的分錄 再按正確發(fā)票金額做賬


孟浣 追問(wèn)
2019-12-19 12:56
郭老師 解答
2019-12-19 12:58
孟浣 追問(wèn)
2019-12-19 13:08
郭老師 解答
2019-12-19 13:09
孟浣 追問(wèn)
2019-12-19 13:18
郭老師 解答
2019-12-19 13:19
孟浣 追問(wèn)
2019-12-19 13:30
郭老師 解答
2019-12-19 13:33
孟浣 追問(wèn)
2019-12-19 13:45
郭老師 解答
2019-12-19 13:47