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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-10-25 14:27

借:營業(yè)外支出
       應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
       貸:預付賬款  
這個業(yè)務是需要對方公司開具發(fā)票給您公司的。

°C 追問

2019-10-25 14:40

對方?jīng)]有開發(fā)票,也不開具發(fā)票。寫了一份設備回收函。

張艷老師 解答

2019-10-25 14:42

這個是不可以的,會有稅務風險的。畢竟這個業(yè)務已經(jīng)開展了。

°C 追問

2019-10-25 14:48

哦,是否可以根據(jù)設備回收函,把差額直接做到管理費用里面了

張艷老師 解答

2019-10-25 14:51

簡單說,先不說怎么記賬,總之這個是要取得發(fā)票才行的。
其實這個業(yè)務是要按支付違約金處理的。

°C 追問

2019-10-25 15:16

謝謝!
這個業(yè)務是需要對方公司開具發(fā)票給您公司的。
借:營業(yè)外支出  25200
 應交稅費--應交增值稅(進項稅額)  4800
 貸:預付賬款  3000
老師,這樣處理是沒有問題的,是吧!

張艷老師 解答

2019-10-25 15:28

是的,沒有問題的,您取得對方開具的發(fā)票就是這樣處理了。

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相關問題討論
借:營業(yè)外支出 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 這個業(yè)務是需要對方公司開具發(fā)票給您公司的。
2019-10-25 14:27:21
您好,借:銀行存款等,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),同時結轉相關成本
2017-01-23 11:16:52
借庫存商品貸銀存 借銀存貸主營業(yè)務收入,應交稅費 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
2020-07-04 20:28:24
跨月了開紅字發(fā)票就好 開錯的是要重開 紅沖原來的分錄 再按正確發(fā)票金額做賬
2019-06-28 16:34:51
這個磨具不是配件吧,是用來生產(chǎn)配件的是嗎,給你們開模具款,金額大的你可以做固定資產(chǎn)的
2019-01-24 15:10:10
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