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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-09 15:01

您好!你18年收到發(fā)票做了什么分錄。

雙頭大剪刀 追問

2019-12-09 15:15

就是2018年我這些進(jìn)項(xiàng)票都沒有做賬,也沒有認(rèn)證抵扣現(xiàn)在放在2019年陸陸續(xù)續(xù)認(rèn)證抵扣了,我該怎么入賬,怎么做會(huì)計(jì)分錄

宋生老師 解答

2019-12-09 15:17

您好!這個(gè)要看是什么業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)。
如果是庫(kù)存商品的話,就要借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款等。相當(dāng)于補(bǔ)分錄。

雙頭大剪刀 追問

2019-12-09 15:19

商貿(mào)公司但是2018年賬都結(jié)了能把2018年的發(fā)票放在2019年么

宋生老師 解答

2019-12-09 15:25

您好!是相當(dāng)于補(bǔ)充記錄??梢缘牧?。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 是什么進(jìn)項(xiàng)專票呢 庫(kù)存商品?
2024-04-23 10:17:34
你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2019-01-03 10:39:30
一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 二、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅科目余額至未交增值稅科目。分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2021-01-25 14:37:47
你好具體是什么購(gòu)買業(yè)務(wù)?
2019-10-22 11:54:53
借成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款。
2024-04-23 11:11:00
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