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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-14 11:31

采購回來的零配件和潤滑油可以計入管理費用

青青啊 追問

2020-04-14 11:32

管理費用-辦公費?

紫藤老師 解答

2020-04-14 11:33

管理費用-辦公費/其他費用

青青啊 追問

2020-04-14 11:33

這些不是也是主營業(yè)務(wù)成本嗎?

紫藤老師 解答

2020-04-14 11:34

不是主營業(yè)務(wù)成本,出租設(shè)備的折舊才是主營業(yè)務(wù)成本

青青啊 追問

2020-04-14 11:36

好的  謝謝

紫藤老師 解答

2020-04-14 11:36

不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 是什么進(jìn)項專票呢 庫存商品?
2024-04-23 10:17:34
你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2019-01-03 10:39:30
一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,分錄是: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 二、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅科目余額至未交增值稅科目。分錄是: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2021-01-25 14:37:47
你好具體是什么購買業(yè)務(wù)?
2019-10-22 11:54:53
借成本費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸應(yīng)付賬款。
2024-04-23 11:11:00
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