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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-10 05:24

4000
借管理費用-工資4000/社保1000
貸應付職工薪酬-工資/社保
借應付職工薪酬-工資4000
貸其他應付款5000
銀存
借應付職工薪酬-社保1000
其他應付款
貸銀存

夏晨梔 追問

2019-11-10 14:12

其他應付5000?

郭老師 解答

2019-11-10 14:26

應該是五百,寫錯了

夏晨梔 追問

2019-11-10 14:32

為什么會是其他應付呢?不是應該其他應收嗎?

郭老師 解答

2019-11-10 14:34

都可以
你們按實際
如果企業(yè)先發(fā)工資先扣除個人負擔的,其他應付款
如果有發(fā)工資,企業(yè)先給員工墊付,其他應收款

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4000 借管理費用-工資4000/社保1000 貸應付職工薪酬-工資/社保 借應付職工薪酬-工資4000 貸其他應付款5000 銀存 借應付職工薪酬-社保1000 其他應付款 貸銀存
2019-11-10 05:24:37
分錄參考這個
2019-08-30 12:41:53
按照補的社保金額也加上工資這樣來申報的哦
2019-12-24 11:22:20
您好,您就根據(jù)您實際扣款的金額做賬就可以,您上月扣115.12,實際交18.37,然后您本月就把多扣的還給員工,就做相反的分錄,借應交稅費-應交個人所得稅貸應付職工薪酬,然后實際發(fā)工資的時候,就按賬面的應付職工薪酬做
2019-09-22 17:42:53
您好: 可以參考這個 支付社保 借:其他應付款-社保 貸:銀行存款 支付公積金 借:其他應付款-公積金 貸:銀行存款 計提工資 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 計提社保: 借:管理費用-社保 應付職工薪酬-社保 貸:其他應付款-社保 計提公積金: 借:管理費用-公積金 應付職工薪酬-公積金 貸:其他應付款-社保 計提個稅: 借:應付職工薪酬-工資 貸:應交稅費-應交個人所得稅 發(fā)放工資 借:應交職工薪酬 貸:銀行存款
2017-03-07 14:46:22
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