老師,5月開(kāi)了份發(fā)票,5月貨物出庫(kù)了,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,6月紅 問(wèn)
直接原分錄紅沖就行,沒(méi)有補(bǔ)開(kāi)票就按未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
@郭老師,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)38.58,4月申報(bào)了增值稅,稅額 問(wèn)
可是你這個(gè)是銷項(xiàng)稅額呀,借銀行存款38.58 貸營(yíng)業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2.18 答
老師,稅賬庫(kù)存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點(diǎn)原因金額還結(jié) 問(wèn)
你好,你這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個(gè)是依據(jù)哪個(gè)公式算來(lái)的,沒(méi)明白解析 問(wèn)
你好同學(xué)! 能否詳細(xì)說(shuō)一下你的問(wèn)題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無(wú)法看到相關(guān)的計(jì)算過(guò)程及答案解析 答

老師,計(jì)提工資,是不是借管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付職工薪酬?發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,銀行存款
答: 是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過(guò)應(yīng)注意的是,有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí),額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
借:管理費(fèi)用_工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)收款—個(gè)人部分 還是管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個(gè)人部分 現(xiàn)金正確
答: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個(gè)人部分 現(xiàn)金正確
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44? ?貸:其他應(yīng)收款-社保 1766.10? ? ? ? 其他應(yīng)收款-公積金 226.00? ? ? ? 其他應(yīng)付款-王雨墨 9078.34結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資?借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 11070.44? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44老師好,問(wèn)一下軟件有結(jié)轉(zhuǎn)功能,還需要手工入結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎?
答: 結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資 借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸:應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44 這個(gè)是要手動(dòng)做的


Roue 追問(wèn)
2019-11-08 10:53
maize老師 解答
2019-11-08 10:56
Roue 追問(wèn)
2019-11-08 12:07
maize老師 解答
2019-11-08 12:08
Roue 追問(wèn)
2019-11-08 12:09
maize老師 解答
2019-11-08 12:31