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送心意

糖果老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,審計(jì)師

2019-11-07 13:56

您好,按實(shí)際抵減的金額,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸其他收益。

深情的柚子 追問

2019-11-07 14:03

這個分錄是這個月做,還是下個月做,還有沒有抵扣的加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理

深情的柚子 追問

2019-11-07 14:04

填申報(bào)表的時候加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅都填上嗎

糖果老師 解答

2019-11-07 14:15

這個分錄是交稅的時候做。沒有抵減的月份不用做這個分錄。

糖果老師 解答

2019-11-07 14:16

是的,相關(guān)數(shù)據(jù)都填上,主表會自動計(jì)算應(yīng)納稅額

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一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會計(jì)分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好,需要做一筆沖銷分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-04 10:36:22
當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,和上月留底減少當(dāng)期銷項(xiàng)稅的分錄如下 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-09-16 10:02:48
你好!看看這里的鏈接對你有幫助 http://baike.m.sogou.com/baike/fullLemma.jsp?max=&lid=362603&fromTitle=增值稅
2016-09-08 17:50:52
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)10 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)5
2020-04-11 21:08:27
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