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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-01-04 10:36

你好,需要做一筆沖銷分錄 
借;應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額) 
貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

阿童木 追問

2019-01-04 10:38

也就是說未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅,要放在轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是嗎

鄒老師 解答

2019-01-04 10:52

你好,是的,沒有抵扣完,就 計(jì)入借方就是了

阿童木 追問

2019-01-04 10:52

老師,其他老師說直接做進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證就可以,不需要做別的?還是不太明白呢

阿童木 追問

2019-01-04 10:55

認(rèn)證的時候: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 
抵扣的時候就不用做分錄了 
對嗎? 
 
還是說抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的時候還要做: 
借;應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額) 
貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

鄒老師 解答

2019-01-04 11:21

你好,抵扣 的時候需要做第二筆分錄的  
借;應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額) 
貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

阿童木 追問

2019-01-04 14:02

老師,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,也是這么做分錄的沒錯吧

鄒老師 解答

2019-01-04 14:06

你好,是這樣做分錄,但是 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)就在借方,而不是在貸方了

阿童木 追問

2019-01-04 14:12

好的,謝謝老師 
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 
是不是做完以上分錄之后還要做一筆分錄,歸到未交增值稅科目 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

鄒老師 解答

2019-01-04 14:15

你好,不需要做這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄了

阿童木 追問

2019-01-04 14:19

能知道原因嗎,老師,好奇

鄒老師 解答

2019-01-04 14:28

你好,因?yàn)?nbsp;沒有應(yīng)納稅額,不需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)的

阿童木 追問

2019-01-04 14:36

如果有應(yīng)納稅額才要這么結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎

鄒老師 解答

2019-01-04 14:58

你好,是的,是這樣的

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2020-03-29 13:11:08
你好!看看這里的鏈接對你有幫助 http://baike.m.sogou.com/baike/fullLemma.jsp?max=&lid=362603&fromTitle=增值稅
2016-09-08 17:50:52
你好,需要做一筆沖銷分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-04 10:36:22
建議您到學(xué)堂官網(wǎng)“問答”或使用**小程序“會計(jì)問”進(jìn)行提問,會有實(shí)務(wù)答疑老師進(jìn)行分析解答。
2019-01-05 14:04:19
借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 附上不可以抵扣的證據(jù)性單據(jù)
2019-08-22 08:53:53
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