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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2019-11-06 16:31

結(jié)轉(zhuǎn)稅金
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅)845219.47
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅)40149.37
(上期留抵)應(yīng)交稅金-未交增值稅 690000
(本期應(yīng)交)應(yīng)交稅金-未交增值稅 115070.1

一念 追問

2019-11-06 16:47

老師,10月庫存商品暫估入庫2327453元,10月沒有購進貨物的進項發(fā)票,10月主營業(yè)務(wù)收入6501689.43元,10月銷項稅額845219.47元,印花稅0.03%,請問10月印花稅是多少

venus老師 解答

2019-11-06 16:49

同學(xué),你這個是新的問題喲,建議去提出新的問題,平臺是有要求的

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相關(guān)問題討論
增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出就可以
2019-03-18 12:16:33
你好,進項大于銷項不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 銷項大于進項 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-02-06 16:08:41
可以不用做賬務(wù)處理,屬于不交增值稅
2018-03-29 10:14:06
你好 需要做轉(zhuǎn)出處理的。 如果你們是進項稅大于銷項稅的話 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 。如果你是銷項大于了進項 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款
2020-03-19 16:10:23
5000多的進項稅 銷項稅0 ,形成留抵, 不需要做分錄了
2019-11-05 10:05:57
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