老師,個體工商戶要給別的公司開居間費發(fā)票,營業(yè)執(zhí) 問
那個開的是其他經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的稅目 答
請問老師有自動編制合并報表的excle表格嗎?(主要是 問
您好,有的,給個郵箱發(fā)您好不好 答
去年簽的合同 今天才收到錢 開發(fā)票,有稅務(wù)風(fēng)險? 問
您好,意思是前面沒有確認(rèn)收入,是吧,合同上面是 怎么約定的? 答
我現(xiàn)在不是做了一家賬嗎?然后這個這個賬啊,它是什 問
服務(wù)業(yè)企業(yè) 一般的成本項目包括 人員工資 固定資產(chǎn)、 辦公用品 如果實在沒有成本,看能不能申請核定征收 答
員工代為購買勞保用品在費用報銷時有什么注意情 問
直接憑發(fā)票和入庫驗收單報銷就行 答

有進項稅和銷項稅怎么算增值稅。分錄如何做。進項大于銷項怎么做分錄
答: 增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出就可以
增值稅進項大于銷項怎么做分錄,銷項大于進項怎么做分錄呢
答: 你好,進項大于銷項不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 銷項大于進項 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,9月留抵69萬進項稅,10月進項已認(rèn)證40149.37,10月銷項稅是845219.47,本期該怎么做增值稅的分錄
答: 結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅)845219.47 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅)40149.37 (上期留抵)應(yīng)交稅金-未交增值稅 690000 (本期應(yīng)交)應(yīng)交稅金-未交增值稅 115070.1


hqnt2u 追問
2019-10-09 16:07
答疑蘇老師 解答
2019-10-09 16:10