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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-11-01 08:03

你好,不是做到其他應(yīng)收款,是沖減之前計提工資費(fèi)用

Niki 追問

2019-11-01 09:10

您能解釋清楚嗎?這么籠統(tǒng)的回答不能給提出問題的人解釋清楚

佟老師 解答

2019-11-01 09:13

之前已將工資做到應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在想要將計提得費(fèi)用調(diào)整到其他應(yīng)收款、、
這個做法不對,收到提前發(fā)放的工資沖減你之前計提工資,不是記到其他應(yīng)收款
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
工資部分
借:其他應(yīng)付款
貸:管理費(fèi)用
支付給個人部分
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

Niki 追問

2019-11-01 18:49

那應(yīng)付職工薪酬數(shù)字就不管了嗎

Niki 追問

2019-11-01 18:49

匯算清繳比對不匹配也沒關(guān)系嗎

佟老師 解答

2019-11-01 22:26

應(yīng)付職工薪酬一借一貸是抵消掉了,直接調(diào)整費(fèi)用

佟老師 解答

2019-11-01 22:26

匯算清繳跟誰不匹配

Niki 追問

2019-11-01 22:28

計提的費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬

佟老師 解答

2019-11-02 07:58

不是的,
你計提
貸:應(yīng)付職工薪酬,
發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬
兩個是平的,你要是一步覺得不清楚可以沖減時再通過應(yīng)付職工薪酬過度一下

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你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
你好,第二種:計提進(jìn),借:費(fèi)用(公司)貸:應(yīng)付職工薪酬--社保費(fèi), 借:其他應(yīng)收款(個人)應(yīng)付職工薪酬(公司)貸:銀行存款
2019-12-23 10:11:40
你好,不是做到其他應(yīng)收款,是沖減之前計提工資費(fèi)用
2019-11-01 08:03:10
借:應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù)) 貸:庫存現(xiàn)金(負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸:庫存商品
2021-09-15 17:11:47
同學(xué)你好!可以這樣處理的哦
2021-09-15 17:07:35
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