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送心意

思頓喬老師

職稱中級會計師,初級會計師

2021-09-15 17:11

借:應付職工薪酬(負數(shù))
貸:庫存現(xiàn)金(負數(shù))
借:應付職工薪酬
其他應收款
貸:庫存商品

思頓喬老師 解答

2021-09-15 17:11

借:應付職工薪酬(負數(shù))
貸:庫存現(xiàn)金(負數(shù))
借:應付職工薪酬
其他應收款
貸:庫存現(xiàn)金

餅干飛呀 追問

2021-09-15 17:13

老師,是上個月結(jié)賬了的,也可以這樣處理

餅干飛呀 追問

2021-09-15 17:14

老師,是上個月結(jié)賬了的,也可以這樣處理

餅干飛呀 追問

2021-09-15 17:15

摘要怎么寫呢

思頓喬老師 解答

2021-09-15 17:18

摘要:更正某某月憑證

餅干飛呀 追問

2021-09-15 17:22

好噠,謝謝老師

思頓喬老師 解答

2021-09-15 18:04

好的,祝您學習愉快共同成長

思頓喬老師 解答

2021-09-15 18:04

謝謝您的禮貌和尊重

思頓喬老師 解答

2021-09-15 18:04

假如覺得可以的話,請給好評

餅干飛呀 追問

2021-09-15 18:23

好的沒問題。

思頓喬老師 解答

2021-09-15 18:31

好的,祝您學習愉快共同成長

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相關(guān)問題討論
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
你好,第二種:計提進,借:費用(公司)貸:應付職工薪酬--社保費, 借:其他應收款(個人)應付職工薪酬(公司)貸:銀行存款
2019-12-23 10:11:40
你好,不是做到其他應收款,是沖減之前計提工資費用
2019-11-01 08:03:10
借:其他應收款-員工社保 貸:應付職工薪酬
2020-04-16 16:03:46
你不用調(diào)整之前的,你收到津貼,借:銀行存款 貸:其他應付款 差額發(fā)給員工的話,借:其他應付款 貸:銀行存款 管理費用—工資
2019-11-01 08:39:01
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