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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-08-24 15:41

借:應付職工薪酬-工資 1000   貸;其他應付款 
借;其他應付款  貸;銀行存款等科目

韋韋 追問

2017-08-24 15:43

老師,我是說按照我這個賬務處理的話要怎么調(diào)回來?借:應付職工薪酬-工資      1000     借:其他應收款-備用金    -1000

鄒老師 解答

2017-08-24 15:45

借;其他應收款   貸;其他應付款 
做這個調(diào)整分錄

韋韋 追問

2017-08-24 15:50

我現(xiàn)在做賬:借:應付職工薪酬-工資 1000 借:其他應收款-備用金 -1000 
下個月打了備用金給經(jīng)理后調(diào)整:借;其他應收款 -備用金   1000             貸;其他應付款   1000 
這樣做是吧

鄒老師 解答

2017-08-24 15:51

你好,是的,做一筆這個調(diào)整分錄就可以了

韋韋 追問

2017-08-24 15:55

不太理解,這樣感覺不平啊,其他應收款-備用金不就增加了1000嗎,但是按理說用它支付了工資是要減少1000的啊

鄒老師 解答

2017-08-24 15:56

借:應付職工薪酬-工資 1000 貸;其他應付款 
借;其他應付款 貸;銀行存款等科目 
這個是完整的分錄 
你是因為開始計入了其他應收款借方負數(shù),然后調(diào)整計入借方正數(shù),是平衡的

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相關問題討論
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
你好,第二種:計提進,借:費用(公司)貸:應付職工薪酬--社保費, 借:其他應收款(個人)應付職工薪酬(公司)貸:銀行存款
2019-12-23 10:11:40
你好,不是做到其他應收款,是沖減之前計提工資費用
2019-11-01 08:03:10
借:其他應收款-員工社保 貸:應付職工薪酬
2020-04-16 16:03:46
你不用調(diào)整之前的,你收到津貼,借:銀行存款 貸:其他應付款 差額發(fā)給員工的話,借:其他應付款 貸:銀行存款 管理費用—工資
2019-11-01 08:39:01
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