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送心意

糖果老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-10-23 14:55

您好,你的做法是正確的。

忐忑的云朵 追問

2019-10-23 14:59

那折舊的時(shí)候呢?比如說購入的時(shí)候是17萬,使用了一年一直沒做賬,現(xiàn)在做賬是是
借:固定資產(chǎn)56666
貸:累計(jì)折舊56666  這樣嗎?

糖果老師 解答

2019-10-23 15:02

應(yīng)該是借管理費(fèi)用56666,貸累計(jì)折舊56666

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您好,你的做法是正確的。
2019-10-23 14:55:42
借:固定資產(chǎn)清理5 累計(jì)折舊75 貸:固定資產(chǎn)80 借:其他應(yīng)收款5 貸:固定資產(chǎn)清理5
2019-07-09 12:50:11
您好,您的意思是其他應(yīng)付款,用固定資產(chǎn)來抵是嗎
2019-10-27 20:45:37
你的處理可行, 那么你的問題是什么?
2019-04-01 19:10:32
您好 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款
2019-10-31 18:10:43
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