老師,請問用聯絡人身份進去上海工商年報的網址是 問
您好,https://www.gsxt.gov.cn/index.html,在這個網站上面年報的 答
老師您好,我想問下勞務公司結算的來往業(yè)務,借貸應 問
你好,這個要看給對方提供了什么服務。不一定只是工資。人家公司也還要賺錢。 答
請問公司電力方面,一直沒有全部完成,通過長期待攤 問
等后面全部完工后再進行攤銷,可以的 答
還有沒有沒睡的老師?打擾了,我們是小規(guī)模非學歷教 問
您好,這個的話,借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入? 應交稅費? 這個是 答
老師,去年的發(fā)票稅務說異常,需要調增,需要填在年報 問
你好,異常得是成本部分嗎?? 答

你好 老師 請問一下單位有應收賬款,應付賬款,其他應收款,其他應付款 。 如果往來單位有借款的情況 應付賬款可以遞減完 多借的計入哪里啊(需要會計分錄到二級明細) 。 應收賬款還有的情況下借給往來單位,計入哪里啊(需要會計分錄到二級明細)。 和公司沒有銷售業(yè)務的往來 為了方便體現 某人的往來 可以把其他應付款(貸方) 換成其他應收款(借方)嗎 這樣的話 需要應收賬款報告表,應付賬款報告表,其他應收款報告表 就行了嗎
答: 同學你好 對的 這樣就可以
老師,你好,有關老板娘的賬,想問下應該怎么調。我們賬上現在其他應收款—老板娘120000 , 其他應付款—老板娘 479600 。結余 359600我想把其他應和其他應付沖了,應該怎么做會計分錄呢?
答: 借其他應付款—老板娘120000 貸其他應付款—老板娘120000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
個稅、社保、公積金以及工資的計提、發(fā)放和代扣代繳會計分錄是怎么樣的。社保和公積金個人部分計其他應收款還是其他應付款?
答: 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
老師我們2019年的其他應收款期末借方余額1800萬和其他應付款貸方余額893萬,是不是金額過大,如何調整呢?有具體的會計分錄嗎?
行政單位收到企業(yè)轉來合同保證金,借銀行存款,貸其他應付款,后將此款從收入匯繳戶轉進歸集戶,借,其他應收款-歸集戶,貨:銀行存款,這兩筆分錄預計算會計分錄怎么做分錄?
其他應付款-甲借方余額1萬,后來給甲還了2萬,攤平1萬,剩下1萬塊用不用轉到其他應收款去 會計分錄是不是這樣子 借:其他應付款甲1萬
甲單位付給已單位的往來款,甲單位的會計分錄借:其他應付款--乙 貸銀行存款 、那乙單位的會計分錄:借銀行存款 貸:其他應收款 對嗎?


九九 追問
2017-06-27 21:55
李愛文老師 解答
2017-06-27 21:59